| |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000180/2025 | 0000003/2025 | 0000125/2025 | 0000180/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3247-60 | R$ 60.000,00 | R$ 52,49 | R$ 52,49 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000179/2025 | 0000087/2025 | 0000119/2025 | 0000179/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA PARA O CONSUMO NA COPINHA BRASILEIRINHO E DEMOCRATA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE ITABIRINHA/MG. | RESTAURANTE COIMBRA LOBO LTDA | 09.461.820/0001-55 | R$ 20.018,10 | R$ 20.018,10 | R$ 20.018,10 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000178/2025 | 0000089/2025 | 0000121/2025 | 0000178/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA. | D. DE FREITAS TEXEIRA | 30.083.971/0001-03 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000177/2025 | 0000088/2025 | 0000120/2025 | 0000177/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, TENDO COMO REFERENCIA OS VALORES ESTABELECIDOS NA TABELA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, PARA USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | ELIANA ALVES REIS FERREIRA ME | 03.783.173/0001-11 | R$ 29.715,95 | R$ 29.715,95 | R$ 29.715,95 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000176/2025 | 0000086/2025 | 0000118/2025 | 0000176/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA PARA O CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA/MG. | RESTAURANTE COIMBRA LOBO LTDA | 09.461.820/0001-55 | R$ 12.285,00 | R$ 12.285,00 | R$ 12.285,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000175/2025 | 0000085/2025 | 0000117/2025 | 0000175/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS DE LAVAGEM, HIGIENIZACAO, HIDRATACAO E ESTERILIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABIRINHA/MG. | ADEIR MARTINS DE OLIVEIRA | 41.984.719/0001-91 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000174/2025 | 0000082/2025 | 0000114/2025 | 0000174/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ITABIRINHA/MG. | NIKSON MATERIAL DE CONSTRUCAO | 22.298.384/0001-03 | R$ 43.515,77 | R$ 43.515,77 | R$ 43.515,77 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000173/2025 | 0000083/2025 | 0000115/2025 | 0000173/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ITABIRINHA/MG. | NIKSON MATERIAL DE CONSTRUCAO | 22.298.384/0001-03 | R$ 33.246,77 | R$ 33.246,77 | R$ 33.246,77 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000172/2025 | 0000084/2025 | 0000116/2025 | 0000172/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ITABIRINHA/MG. | NIKSON MATERIAL DE CONSTRUCAO | 22.298.384/0001-03 | R$ 45.131,59 | R$ 45.131,59 | R$ 45.131,59 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000171/2025 | 0000090/2025 | 0000122/2025 | 0000171/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM SERVICO DE TAXI CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL A FAMILIAS ASSISTIDAS DO MUNICIPIO. | ANTONIO SATIL | ***.748.706-** | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |