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| 08/07/2025 | 0003603/2025 | 0003004/2025 | 0003603/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A FIM DE TRANPORTAR REJEITOS PARA DESCARTE, NO PERIODO DE 07/07 E 11/07 DE 2025. | EWEBERSON DA SILVA | MOTORISTA I | 003461 | ***.066.336-** | R$ 170,00 | |
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| 1 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A FIM DE TRANPORTAR REJEITOS PARA DESCARTE, NO PERIODO DE 07/07 E 11/07 DE 2025. | GOVERNADOR VALADARES |
| 1 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A FIM DE TRANPORTAR REJEITOS PARA DESCARTE, NO PERIODO DE 07/07 E 11/07 DE 2025. | IPATINGA |
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| 07/07/2025 | 0003588/2025 | 0002993/2025 | 0003588/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE MUNICIPE JUNTO AO INSS. | VALVEIR MARCELINO PEIXOTO | MOTORISTA III | 003097 | ***.534.766-** | R$ 110,00 | |
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| 2 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE MUNICIPE JUNTO AO INSS. | GOVERNADOR VALADARES |
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| 07/07/2025 | 0003587/2025 | 0002992/2025 | 0003587/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE MUNICIPE JUNTO AO INSS. | NIVALDO DUARTE DE OLIVEIRA | MOTORISTA I | 002859 | ***.050.906-** | R$ 110,00 | |
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| 2 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE MUNICIPE JUNTO AO INSS. | GOVERNADOR VALADARES |
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| 04/07/2025 | 0003537/2025 | 0002949/2025 | 0003537/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | ANTONIO LUIZ CODO ANDRADE | MOTORISTA I | 003373 | ***.563.116-** | R$ 1.070,00 | |
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| 2 | 18/06/2025 | 20/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | GOVERNADOR VALADARES |
| 1 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | MURIAE |
| 4 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | BELO HORIZONTE |
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| 04/07/2025 | 0003536/2025 | 0002950/2025 | 0003536/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025 | Vanderlei Ferreira Campos | CHEFE DA DIVISAO OBRAS E SERV PUB. | 003515 | ***.537.566-** | R$ 480,00 | |
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| 1 | 23/06/2025 | 24/03/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025 | BELO HORIZONTE |
| 8 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025 | GOVERNADOR VALADARES |
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| 04/07/2025 | 0003535/2025 | 0002951/2025 | 0003535/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | GEREMIAS COELHO DA SILVA | MOTORISTA I | 003547 | ***.557.716-** | R$ 1.010,00 | |
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| 6 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | GOVERNADOR VALADARES |
| 2 | 21/06/2025 | 26/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | VITORIA/ES |
| 2 | 17/06/2025 | 25/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | BELO HORIZONTE |
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| 04/07/2025 | 0003534/2025 | 0002952/2025 | 0003534/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | Rondinelle Goncalves de Almeid | MOTORISTA I | 000497 | ***.857.056-** | R$ 385,00 | |
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| 11 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | GOVERNADOR VALADARES |
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| 04/07/2025 | 0003533/2025 | 0002953/2025 | 0003533/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | EBERSON PEREIRA DA SILVA | MOTORISTA I | 003421 | ***.167.346-** | R$ 350,00 | |
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| 10 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | GOVERNADOR VALADARES |
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| 04/07/2025 | 0003532/2025 | 0002954/2025 | 0003532/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | AMOS ALBINO MARTINS | MOTORISTA I | 002887 | ***.653.076-** | R$ 455,00 | |
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| 13 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | GOVERNADOR VALADARES |
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| 04/07/2025 | 0003531/2025 | 0002955/2025 | 0003531/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | JOSIEL MARTINS DOS SANTOS | MOTORISTA I | 003469 | ***.223.886-** | R$ 105,00 | |
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| 3 | 27/06/2025 | 29/06/2025 | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR OS GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2025. | GOVERNADOR VALADARES |
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