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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA ( Total R$ 752.376,54 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 03/06/2025 ( Total R$ 6.002,88 ) |
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0002416/2025
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0002943/2025
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | 2.029 - Custeio da Iluminacao Publica | R$ 6.002,88 |
| | | | | | | | Total R$ 6.002,88 Total R$ 6.002,88 |
| | Data: 22/05/2025 ( Total R$ 28.469,90 ) |
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0002246/2025
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0002710/2025
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | 2.020 - Custeio Administrativo da Sec. Mun. de Obras Publicas e Serv. Urbanos | R$ 28.469,90 |
| | | | | | | | Total R$ 28.469,90 Total R$ 28.469,90 |
| | Data: 14/05/2025 ( Total R$ 6.002,88 ) |
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0001916/2025
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0002547/2025
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | 2.029 - Custeio da Iluminacao Publica | R$ 6.002,88 |
| | | | | | | | Total R$ 6.002,88 Total R$ 6.002,88 |
| | Data: 14/01/2025 ( Total R$ 6.002,88 ) |
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0006158/2024
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0000080/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | 2.029 - Custeio da Iluminacao Publica | R$ 6.002,88 |
| | | | | | | | Total R$ 6.002,88 Total R$ 6.002,88 |
| | Data: 20/12/2024 ( Total R$ 33.499,74 ) |
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0005916/2024
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0007222/2024
| Original | Orcamentario | 207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.039 - Atividades PAB Fixo | R$ 33.499,74 |
| | | | | | | | Total R$ 33.499,74 Total R$ 33.499,74 |
| | Data: 11/11/2024 ( Total R$ 39.979,93 ) |
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0005269/2024
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0006409/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | 2.030 - Manutencao de Estradas Vicinais | R$ 39.979,93 |
| | | | | | | | Total R$ 39.979,93 Total R$ 39.979,93 |
| | Data: 30/10/2024 ( Total R$ 6.002,88 ) |
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0005044/2024
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0006164/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | 2.029 - Custeio da Iluminacao Publica | R$ 6.002,88 |
| | | | | | | | Total R$ 6.002,88 Total R$ 6.002,88 |
| | Data: 03/10/2024 ( Total R$ 294.039,65 ) |
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0005743/2024
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 7.481,93 |
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0004680/2024
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0005742/2024
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | 1.017 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica Municipal | R$ 286.557,72 |
| | | | | | | | Total R$ 294.039,65 Total R$ 294.039,65 |
| | Data: 01/10/2024 ( Total R$ 6.002,88 ) |
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0004572/2024
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0005639/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | 2.029 - Custeio da Iluminacao Publica | R$ 6.002,88 |
| | | | | | | | Total R$ 6.002,88 Total R$ 6.002,88 |